SEGUNDO SEGUIMIENTO AL “INFORME DE CONTROL INTERNO EMERGENTE DEL EXAMEN DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS DE LA CAJA NACIONAL DE SALUD REGIONAL SANTA CRUZ, GESTIÓN 2013. INF. IDAI. 002/2014”.
Publicado diciembre 13, 2016
PRIMER SEGUIMIENTO AL INFORME INF. IDAI. 005/2015 EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES DE LA CNS REGIONAL SANTA CRUZ
Publicado octubre 31, 2016
Programación de Operaciones Anuales e informes emitidos durante el 1° de Enero al 30 de Junio 2016.
Publicado julio 19, 2016
Primer Seguimiento al informe INF. OP. Nº. 02/2013 “Auditoría Operativa a la Distrital de Vallegrande, gestión 2010, 2011, 2012 y de enero a junio 2013”
Publicado mayo 29, 2016
Primer Seguimiento al Informe INF. OP. No 01/2013 Auditoria Operativa a la Distrital de Montero, Gestión 2011, 2012 y de enero a junio 2013
Publicado mayo 11, 2016
Auditoria Operativa al Proceso o Procesos Sustanciales del Servicio de Nefrología de la Caja Nacional de Salud Regional Santa Cruz, en Términos de Eficacia, Eficiencia y Economía gestión 2014 a Junio del 2015
Publicado mayo 11, 2016
“ SEGUNDO SEGUIMIENTO AL INFORME INF. OP. NO. 01/2012 AUDITORIA OPERATIVA A LA UNIDAD DE COBRANZA DE LA CAJA NACIONAL DE SALUD REGIONAL SANTA CRUZ, GESTIÓN 2011 Y DE ENERO A MARZO 2012.”, por el periodo de Junio 2014 a Octubre 2015
Publicado enero 21, 2016
Informe anual de actividades Gestion 2014.
Publicado enero 06, 2016
Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la Caja Nacional de Salud.
Publicado enero 06, 2016
Informe de Control Interno emergente del Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la C.N.S. Consolidado Institucional.
Publicado enero 06, 2016
Examen sobre Auditoria Especial Licitación Publica Internacional Nº DA-011/2013-I Provisión de Dispositivos, Insumos Médicos y Material de RAYOS X - Control Interno.
Publicado enero 06, 2016
Informe audutoria SAYCO al sistema de Programacion de Operaciones y pronunciamineto cumplimiento del POA 2014 de la CNS.
Publicado enero 06, 2016
Planificación Estratégica por las Gestiones 2014 – 2016 y el Programa Operativo Anual Institucional Gestión 2015 del Departamento Nacional de Auditoría Interna.
Publicado enero 06, 2016
Auditoria Especial Sección Fiscales Especiales del Departamento Nacional de Cotizaciones – Control Interno.
Publicado enero 06, 2016
Examen sobre Complementación a Informe IDAI-E-027/12 Auditoria Especial Planilla de Haberes 120 Gestiones 2008 a Octubre 2015 – Control Interno.
Publicado enero 06, 2016
Auditoria Operativa al Departamento Nacional Gestión de Suministros, Insumos y Equipamiento Médico.
Publicado enero 06, 2016